您好 借:管理费用 1200 借:管理费用 800 借:管理费用 800 借:销售费用 2000 借:管理费用 2000 贷:库存现金 6800
企业本月发生了其他如下费用 1、电费:采购部500元,办公室700元,车间一般耗用800元,销售部900元,后勤部门400元。电费尚未支付。 2、差旅费:采购部1500元,办公室2700元,销售部2500元。已用备用金报销。 3、过节福利发放:采购部600元,办公室900元,车间1200元,销售部900元,后勤部门600元。已转账到员工工资卡。 4发生广告费5000元,已向广告公司开具商业承 票。
企业本月发生了其他如下费用1、电费:采购部500元,办公室700元,车间一般耗用800元,销售部900元,后勤部门400元。电费尚未支付。2、差旅费:采购部1500元,办公室2700元,销售部2500元。已用备用金报销。3、过节福利发放:采购部600元,办公室900元,车间1200元,销售部900元,后勤部门600元。已转账到员工工资卡。4发生广告费5000元,已向广告公司开具商业承票。
本业务的公司用现金购进办公用品1900元,其中车间使用800元,厂部行政管理部门使用1100元。
用支票支付购入办公用品费800元,其中厂部办公室领用200元,车间办公室领用400元,销售机构领用200元
2、现金支付本月水电费8600元,其中车间耗用5000元,管理部门耗用1600元,销售部门2000元。分录
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢