你好,借固定资产应交税费、应交增值税进项贷银行存款,保险的企业管理费用保险贷银行存款。
请问10月份公司购买车辆,一部份发票10月份开了,还有一部分发票在次月开的,我怎么入账和计提
老师 请问公司9月份买的车,机动车销售统一发票是9月份开的,车辆保险也是9月缴纳的,但是购置税是10月份才交的,那我新增固定资产要从9月份开始吗?
公司购买一辆小汽车发票是6月底开的,车购税是7月初申报的,请问是7月确定固定资产还是6月
公司买了一辆车发票6月份开的,车购税是6月份交的,车子是7月份到的、保险发票和车子的饰品发票是7月份开的,请问这个要怎么做分录
主体是汽车销售服务有限公司,6月开出租赁费发票19万,7月购入汽车一辆,并且已开发票,开票日期也是7月,请问怎样可以避免6月份的企业所得税?
开票:人工智能*电子服务器,卖的是硬件的,有没有什么税收优惠政策?
不满500万购入的固定资产可以一次折旧,这个有什么条件吗?适用于软件企业(硬件)吗?
图片这个提示啥意思没看明白
我们和厂家拿货,六万送三万,对方正常给我们开发票九万,实际我们才支付了六万,要怎么入账呢
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
境内企业五星红旗船舶,从事国际运输服务,航次是国内装货到国外卸货,或者国外装货到国内卸货,船员工资和船员管理费以美金支付给境外香港的劳务公司(船员都为中国籍)需要帮他们公司代扣代缴吗?需要代扣代缴哪些税,船员的个税需要代扣代缴吗 现在支付,2月 3月劳务费 2月 3月 船员都在船上,船在宁波靠港,4月在宁波装货船舶才开出去马来西亚,这种劳务费是否需要代扣代缴
固定资产是记到6月还是7月,是不是6月份发票买到了先记到在建工程
可以的,你也可以做预付账款里面。