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(1)甲公司2019年6月4日,将款项交存银行,开出银行汇票—张,金额55000元,由采购员张某携带往南京办理材料采购事宜。(2)6月18采购员张三材料采购任务完成回到企业,将有关材料采购凭证交到会计部门。材料采购凭证注明,材料价款40000元,应交增值稅5200元,材料已入库(采用实际成本核算)。(3)6月20日,企业接到银行的收款通知,上海交通银行深圳分行采购专户的余款已转回结算户:要求:根据以上业务作出相应的会计分录。作你好老师,能给我写一下这道题的会计分录嘛?

2022-09-18 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-18 17:31

勤奋的同学你好! (1)借:其他货币资金55000 贷:银行存款55000 (2)借:原材料 40000 应交税费—应交增值税(进项税额)5200 贷:其他货币资金45200 (3)借:银行存款 4800 贷:其他货币资金4800

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齐红老师 解答 2022-09-18 17:31

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