这个不需要缴纳的。
老师,广告公司为我公司制作喷绘,条幅,开具专票,没有合同,我方需要交印花税吗?是不是签了广告合同才交印花税?什么样的广告合同不交印花税?
老师,我们公司在门店做广告,对方给开的推广营销费合适吗?还是必须叫广告费?
老师,我们税种认定的技术合同,开发票开的是广告服务~广告制作,广告服务~亮化工程,印花税要申报这个广告服务的收入吗
我们公司21年12月支付一笔货款,还支付一笔广告款,因为没有收到商品,对方广告还没给我们投放。等22年我们收到商品,对方开发票是22年,广告在22年投放完,对方给我们开22年的发票。我是不是确认库存商品和广告费,要在22年确认?
老师我们是4s店,我们在商场投放的广告,收到广告公司开具的广告费,需要交印花税吗?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
老师如果是制作的就需要交印花税对吧?
你好,对的是的,一般购买方不需要缴纳的,商贸的根据你的销售额就缴纳就可以啊。