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请问老师,8月份的费用发票9月份才支付报销,做账做9月份是吧

2022-09-16 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 13:02

同学你好 是的 做在九月份

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快账用户7899 追问 2022-09-16 13:23

老师,那8月份的这费用票什么都不用做是吧,不用做记账了,直接装订就可以了吗

老师,那8月份的这费用票什么都不用做是吧,不用做记账了,直接装订就可以了吗
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齐红老师 解答 2022-09-16 13:30

这个直接做分录然后付款

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快账用户7899 追问 2022-09-16 13:37

老师,我分录都没做就结账出报表了,9月份可以补分录吗

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齐红老师 解答 2022-09-16 13:47

可以的 赶紧做就可以了

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快账用户7899 追问 2022-09-16 13:54

老师,9月补分录的话分录是这样吗?1、(摘要 补8月费用票)借,管理费用,贷其他应付款 2、(支付8月费用报销)借,其他应付款 贷,银行存款

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齐红老师 解答 2022-09-16 13:58

对的 是这样操作的

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同学你好 是的 做在九月份
2022-09-16
对内账你直接做到八月份就行。
2021-09-03
您好,这个是可以的了
2022-10-19
你好 你支付的分录在9月做 。 你 报销单在8月要做 借费用或者成本贷其他应付款或者应付账款 9月做 借应付账款或者其他应付款贷银行存款 。 我举例写的分录 你可以了解下。
2020-11-16
九月份借管理费用 贷其他应付款 报销的时候 借其他应付款 贷银行存款
2023-10-23
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