你好,有影响的汇算清缴的时候正常做,但是如果你发生了招待费,一分钱抵不了的。
老师早上好!如果公司的财务报表季度报没及时报,下个季度再报会对企业有影响吗?还有就是财务报表跟我报企业所得税那申报表有点偏差但是到企业所得税汇算清缴时正确对企业有影响吗?
老师好,请问财务年报、工商年报、企业所得税汇算清缴、个人所得税年度汇算清缴、生产经营所得税年度汇算清缴分别的截止日期都是什么时候啊?
请问老师,单位财务做账管理费用-培训费50万,我做单位企业所得税汇算清缴,我就按照职工教育经费比例调增了45万,对吗?
请问老师,财务做账,明明是开办期,但是财务还是按照正常经营期做的账务,请问这对企业所得税汇算清缴有影响吗?
请问老师,开办期没有按照图片处理,因为不太懂,我就按照正常的经营期做的各项费用。请问老师所得税汇算清缴有什么影响
筹办期不纳入亏损年度的对吧,所以发生的利润总额-250万,汇算清缴全部调增处理,也就说说应纳税所得额为0
你好,如果你做管理费用,开办费的可以这么做。
请问老师如果没有做调增处理呢?直接算做亏损了可以吗。两者对于企业有什么影响吗?或者是两者哪种处理方式对企业来说比较划算呢
你好,按照税法的规定来,不可以这么做,让你怎么做 只要做了管理费用,开办费已汇算清交,全部调增,营业期再抵扣。这样的好处就是筹建期不做亏损期,你弥补亏损的话,从你筹建期开始才弥补亏损 如果你们筹建期长的话,你账上做了亏损,你以后弥补亏损只能在五年以内。