你好,有影响的,你应该在年底退销售货物里面
老师,请问增值税申报表的第7栏免抵退销售额比免抵退申报汇总表的第4栏免抵退出口销售额少0.52元,有没有影响?可否将0.52做成未开票收入?
老师,您好。小规模纳税人,季度代开发票和自开发票合计超过30万,则需要缴纳增值税,分别填写在2栏、3栏,即使自开金额没有超过30万也应该填写在自开发票3栏;如果代开和自开合计没有超过30万,则代开填写在代开栏第2栏,并且缴纳增值税,自开填在免税销售额下的第10栏,免交增值税。对吗?
老师,早上好!请问一下开发票时填免税开票。没有填0税开票。增值税第四栏免税有金额没有在第三栏免抵退栏显示金额。这样对退税有影响吗?(纯出口生产企业)
出口贸易公司,出口日期是上月,但不够发票所以没有及时开出。申报增值税时,已开票销售额会自动在免税销售额自动带出。那未开票销售额,应该在增值税表(三)免抵退税栏填写?还是在(四)免税栏填写呢?
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
如何这样,我如何修改?
你好,直接在免税销售额里面删除,然后你去填写到年底退。
直接填写到免抵退 刚才打错了。
可以手写?
你好 可以手动调整。