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顺达批发公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,2X20年4月发生下列商品销售业务。1、4日,售往外地的白酒2600瓶,每瓶售价2元,果酒2000瓶,每瓶售价5元,计价款15200元,增值税1976元。商品已发出,以现金代垫运费500元及其增值税45元,货款及运费、连问增值税,已通过银行办理托收手续。2、3日出售给天津商场皮鞋5000双,每双售价80元,商品发出并代垫运费600元及其增值税54元;售给比沈阳商场皮夹克800件,每件收件700元,商品已发出并代垫运费500元及其增值税45元。货款、增值税、代垫运费及其增值税一并通过银行办妥托收手续。3、16日收到天津商场提出的拒付理由书,原因是商品与合同不符,经查,天津商场所购皮鞋确属质量问题。经协商决定每双折让10元,共折让货款50000元,增值税6500元。现以将原发票冲回,其余款项已汇来存银行。4、20日原售给沈阳商场的皮夹克,因价格计算错误,每件少收10元,共计少收货款8000元,增值税1040元。现补开发票,并向沈阳商场收取价税款存入银行。要求:编制上述业务的会计分录。

2022-09-15 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-16 08:04

1、借应收账款17721 贷主营业务收入15200 应交税费-应交增值税-销项税1976 银行存款545

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齐红老师 解答 2022-09-16 08:06

2、借应收账款1085999 贷主营业务收入960000 应交税费-应交增值税-销项税124800 银行存款1199

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齐红老师 解答 2022-09-16 08:07

3.借主营业务收入50000 应交税费-应交增值税-销项税6500 贷应收账款56500 借银行存款1029499 贷应收账款1029499

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齐红老师 解答 2022-09-16 08:08

4、借应收账款9040 贷主营业务收入8000 应交税费-应交增值税-销项税1040 借银行存款26761 贷应收账款26761

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1、借应收账款17721 贷主营业务收入15200 应交税费-应交增值税-销项税1976 银行存款545
2022-09-16
1、借应收账款17721 贷主营业务收入15200 应交税费-应交增值税-销项税1976 银行存款545 2、借应收账款1085999 贷主营业务收入960000 应交税费-应交增值税-销项税124800 银行存款1199 3.借主营业务收入50000 应交税费-应交增值税-销项税6500 贷应收账款56500 借银行存款1029499 贷应收账款1029499 4、借应收账款9040 贷主营业务收入8000 应交税费-应交增值税-销项税1040 借银行存款26761 贷应收账款26761
2022-09-16
您好 (1)上月销售给D公司的男装因价格计算错误,每件少收10元,共销售给D公司200件,现补开发票,并向D公司收取价税款存入银行。 借:银行存款2000%2B260=2260 贷:主营业务收入 10*200=2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额2000*0.13=260 (2)2日,出售给B公司运动鞋1000双每双成本30元,不含税单价50元,以现金代垫运费600元。已通过银行办妥托收手续。 借:银行存款 50000%2B6500%2B600=57100 贷:主营业务收入 1000*50=50000 贷: 应交税费-应交增值税-销项税额50000*0.13=6500 贷:库存现金 600 借:主营业务成本 1000*30=30000 贷:库存商品 30000 (3)5日,收到B公司的拒付理由书,原因是商品与合同不符。经查,发给B公司的商品确有质量问题,经协商决定每双运动鞋折让10元,共折让货款10000元,增值税1300元,已开具红字增值税专用发票,并已电汇支付了款项。 借:主营业务收入 10000 借:应交税费-应交增值税-销项税额 1300 贷:银行存款 11300
2023-03-13
你好,具体 是针对哪一笔业务? 
2023-03-13
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-03-13
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