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老师,购入电脑8月份开的发票,9月份付的款,我想问下8月9月分别怎么做分录,计提折旧从几月开始

2022-09-15 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 15:51

借固定资产贷应付账款, 九月份,借应付账款贷银行存款,借管理费用贷累计折旧,九月份开始。

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快账用户8717 追问 2022-09-15 15:52

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-15 15:54

不用客气,工作愉快。

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借固定资产贷应付账款, 九月份,借应付账款贷银行存款,借管理费用贷累计折旧,九月份开始。
2022-09-15
您好, 您8月收到发票就涨估入账及固定资产,然后从九月份就开始计提折旧, 收到发票之后,把前面固定资产的分录红冲,再按照发票金额入账,前面已经计提的折旧,不用调整
2020-09-01
你好!是的。是应该折旧2个月了。
2020-09-28
你好 借预付账款 贷银行存款
2022-09-15
你好,1.需要 2.是的 3.入账的次月开始计提
2020-09-04
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