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销售方给开的销售折让负数发票该如何做账务处理

2022-09-14 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-14 09:49

你好 按发票上价税合计金额入账 

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快账用户1984 追问 2022-09-14 09:52

分录怎么做?这个发票在勾选平台也查不到

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齐红老师 解答 2022-09-14 10:01

你好冲原来成本的分录   

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你好 按发票上价税合计金额入账 
2022-09-14
你好,根据折让比例,开具相应金额的负数发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
2020-11-24
您好,冲减采购资产原值
2021-07-09
同学你好 借,库存商品,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款,负数;
2021-03-15
学员你好,冲减你的购入成本
2022-01-05
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