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老师,我们找别人公司走了一笔账,含税金额是52000.对方是一般纳税人,增值税6%.现在我们要给他开多少钱的含税金额才能让他不亏呢?我们是小规模.增值税3%.

2022-09-13 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-14 09:01

你好同学,你好同学开52000,你开专票增值税3%,他是能抵扣的,不亏

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快账用户3539 追问 2022-09-14 09:35

老师,这个账怎么算啊,是个什么思路?

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齐红老师 解答 2022-09-14 11:46

你好同学,是这样的,他们公司开票要交(52000/1,06)*6%=2943.4元的税,你们只能开3%专票,所以你们要开票(2934.4/3%)*1.03=100747.73元的增值税专用发票

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快账用户3539 追问 2022-09-14 11:51

我们只是过了个账52000.我要给他们开十万的含税金额?那多了一倍啊,老师

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齐红老师 解答 2022-09-14 11:52

是的同学,你们税率只能开3%专票

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快账用户3539 追问 2022-09-14 11:52

我开十万的票,他们一共收到52000含税,也不可能给我打10万给我呀

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快账用户3539 追问 2022-09-14 11:52

是不是我哪里表达错了

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齐红老师 解答 2022-09-14 13:03

你要他们不亏,你开票的增值税要抵消他们开票的增值税,你们之间的开票税率差了1倍,你想要他们不亏损只能开10万发票,低于这个数字他们就是要多交税金的

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你好同学,你好同学开52000,你开专票增值税3%,他是能抵扣的,不亏
2022-09-14
您好,这样是无法判断出亏不亏,盈利不盈利的。
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