你好,需要的,需要交个税的 费用报销分很多种,如果是福利费,能分到每个人的,需要交个税。
高新机械公司2X19年12月份发生下列有关期间费用的会计交易或事项,根据所蛤资料,按照记账凭证的要求编剩专用记账凭证。 1.生产部主任赵全章经批准参加新技术交易博览会,填制金额为6 000元的“借款单”,出纳员以现金付讫。 2.采购员王彩萍出差归来报销差旅费。➊填写“ 差旅费报销单”实报金额3 500 元,附单据5张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款1 500 元,税额90元;❷同时交回余款现金500元,结清原借款。 3.车间主任刘安全出差归来报销差旅费。1 填写“差旅费报销单” 实报金额5300元,附单据6张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款2 000 元,税额120元::❷扣除原借款外另找付给刘安全现金700元,结清原借款。 4.向本市翔远油品公司购进润滑油并验收入库。➊收到的增值税专用发票 上注明:数量50桶、单价20元、价款1 000元,税额170元;❷签发金额为1170 元的转账支票付讫:❸填制“现金报销单”报销市内运杂费并以库存现金付讫。 有没有那个好心的老师帮帮忙(帮忙的老师最帅最靓了)
问题1公司位置较偏僻!我们午餐每人20元标准,有时候不到20 ,这样不发给个人了!由同事统一从饭店订购员工餐!由员工持饭店定额发票来报销!老师我附上员工餐费规定标准,和发票,这样能做到福利费里面吗? 怎么做才稳妥 ? 我们平时招待太多了!这块 问题2市场开发人员每天40元误餐补助,做到工资表里面发放!申报个税收入时,这块不用申报了吧!误餐补助免税的吧!
老师,您好! 1、公司员工报销,按照员工手册来报销加班餐费补助,交通油费补助,公司也自制了填写餐费、油费报销表格,后面附上找的餐费油费发票,这种需要申报个税吗,员工填写了自制表格报销明细与找的餐费发票和油费发票金额对不上 ,如果不填写报销餐费,油费表格,又觉得没有参考依据给员工报销这块费用 ,那如果按费用报销是不是就不需要申报个税啊,不附报销自制表格
老师,请帮忙解答一下以下关于报销的问题 1.员工出差餐费补助,公司规定每天补助30元,是否需要发票?有些员工没有使用,出差回来直接报销,报销时是否需要小票 2.员工出差餐费消费,只有付款单,没有取得发票,是否能用不同地区的同类餐票代替?或者拿打车滴滴运输发票代替? 3.不是每笔消费都能取得发票,请问是否能找替票? 例如: 1.自驾报销油费,用油票代替可以吗? 2.给客户送结婚礼金,可以拿餐票代替吗?入招待费 3.打车高速费没有发票,可以用运输发票代替吗? 4出差一些消费,摊主没有票,只有微信付款截图,可以用其他地区的餐票代替吗? 5.公司给驻厂员工租房子,没有票,可以用其他票代替吗?入差旅费
请问老师员工外出参加培训惨,然后自己开车过去的回来要报销差旅费那这¥1我们怎么跟他报销呢?他现在给到我手上了,就是邮票还有公里数,但比如说就是公里数是100公里,然后他开了200块钱的发票过来报100块钱的费用邮费吗?这样可以吗?如果不行的话,我可不可以他花了200块钱的话,我就按交通补贴200给到他这个人呢?
老师,以公司名义炒股转的利润计入哪个会计科目的二级明细?需要交税吗?
老师您好,新参保员工在人社网站上的月缴费工资按照最低基数填报还是实际工资填报,实际工资是低于最低基数的
统计填报的时候暂估的库存需要一并填报吗?
老师请问:这笔分录对吗?所有收款都是要过渡应收账款科目吗?摘要对吗?销售产品是自己公司开票,怎么是取得专票呢?
合伙企业变更股权,如何做账,账面的未分配利润如何处理,新股东如何接下去做账
给生产车间工人发红包入什么科目
一般企业把办公室分租出去后是是否可以开租金发票?
我公司开具的发票显示未入账说明对方没认证是吧?
我们驾校与其他地方的驾校联营,从11月15日报名开始,序号1-13号这13个人,都按1280元/人收,1280元/人返,从序号14开始到113,这里一共有100人,都按1280元/人收,只返了1000元/人,联营时间从20241201-20250226),序号114开始到119这六个人都是按都按1280元/人返,3.28日联营体结账,将28713元返,钱已到账,这119人全部按1280元/人返的话是152320元,实际到账了153033元,联营期间赚了713元。这28713没有发票,开的收据,请问这笔钱28713要怎么做账?
汽车销售行业,销售折让, 厂里虚拟固定返利池有360万,现在厂里任务必须叫我们采购汽车,说,没钱就用返利池结算,正常操作30万车,用返利10万, 发票开显示一张正数30万 第2行折让10万,最终票面金额20万。 现在360万叫我申请红字单,从以前开过的发票上每台车申请折让, 凑成360万,厂里这月给我之前申请都对应的车架号开了负数发票,同时,给我开了8台车正数发票。 也就是新结算就用这360万、 是不是说明我少了这360万对应的进项税, 还是说是平的,这后续又有新结算8台车 这不一正一副了吗 @郭老师
看一下报销的是什么业务,如果报销的是办公费的,这种不需要缴纳个税。
那做费用报销呢,就不附餐费,油费自制报销表格明细呢
这样行吗
你好,可以的,现金福利的可以这么做。
老师,直接做费用报销,附自制的报销明细表格,找的餐费发票油费发票会大于需要报销的金额,那只实报需要报销的金额行吗,这样也不申报个税
就是后面还附上报销的明细表格,发票比实际报销的金额大,也不管他,按实际的报销金额支付,这样行吗
你好可以的 可以的,
那这样还是按照餐费补助和油费补助员工填写的明细报销,后面附上找的餐费油费发票,就按实报实销,不需要申报个税是吧
那这样还是按照餐费补助和油费补助员工填写的明细报销,后面附上找的餐费油费发票,就按实报实销,不需要申报个税是吧
你好,你得按照发票的来,不要写补助。
做账也得按照T发票的那一个来。
老师,那就不要附报销自制的表格了是吧
对的,是的,是这么做的。
好的,明白了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。
老师,再请教下,那以前会计做的福利费,不附报销表格了,餐费还可以入福利费吗
可以的,可以这么做。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快