附表四,加计扣除一般项目里面你填写了吗?
老师税务局打电话过来说我们增值税附表4没有填写,是加计抵减情况没有天线,请问一般项目加计抵减额,和即征即退项目加计抵减额是什么啊?
老师,请问税务局打电话来问19.5-21.5进项税有没有错?我说没错,他叫我把加计抵减申报要重新更正,我该怎么做?
老师 我们公司有2个月未享受加计抵减 现税务局要求退加计抵减增值税和附加税,怎么做分录呢?
老师好,刚才税务局打电话说我们公司去年可以享受加计递减税额,税率10%,老师请问我怎么算去年一整年的递减税额是多少啊?
老师,刚才税务局打电话给我,说去年有一张增值税不能抵扣,让我们进项转出,这个要在税务局操作吗?
老师 请问 公司非房产公司 购买房产 对方给我开什么发票
IPO监管对企业的费用审核一般有什么要求
@宋生老师,事业单位比选采购27万的服务,他们说没有供应商名录,由他们内部给各个部门的同事发采购公告,由内部同事推荐供应商,这种符合规定吗?他这个不是政府采购,是不是不适用政府采购法?
老师,设备折旧,最终进了表情。这操作算不算税前扣除了?我们这个钱来原政府拨款专款专用,税务说如果适用于不收税征收收入必须符合条件,折旧不能税前扣除。我这折旧进入表情的算吗?
老师,我想要15%的利润,如果成本是85元,销售应该怎么计算呢?如果知道销售价102,利润15%,成本怎么计算呢
出口报关订单可以不申请免抵退吗?正常交税 因为买厂房,园区有税收要求,达到要求才能办理房产证
小规模当月开完专票不需要再单独计提增值税吧因为开多少交多少,附加税照提?
请问残保金申报的时候员工人数和工资总额都是系统自动带出来的,他这个基数是从企业所得税年报带出来的还是从工资薪金申报系统带出来的
老师,我是做门店餐饮的报表,想请问一下,老师报损的是算在主营业务成本里面,还是算在库存商品里?
法人租赁其他个人房屋用于公司办公,房租由法人付,是由需要房东开发票?
我不知道填啥啊。肯定没填
你好,那你不是要查做没做,只要没有填写的就是没有做。
如果你确定不确定,符合不符合要求,你看一下你现代服务,生活服务,邮政电信服务这几个占总收入的50%以上吗?如果是的话,就符合加计扣除。
我加计抵减没填。税务局老师打电话说我们有加计抵减的没填。那不就是肯定要做加计抵减。这样的话我要填什么?
让更正上个月的增值税申报表
你好,加计扣除声明填写了吗?
你从几月份开始符合要求的?
得先去填写加计扣除声明,如果是从一月份符合要求的一到八月份的进项税额乘以抵扣率填写到附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面。
哎。我也不知道。我看看开票系统里面的资料吧
你当时什么时间接手的?
都是一年一做的,你在一月份的时候就应该填写啊。