你好,对方的发货单以单位的入库单。
老师,请问计提员工福利费时需要有什么凭证吗,比如有时候员工聚和餐啥的,(不是报销哦,报销有发票凭证)
老师,季报的时候有利润,但是是因为费用还没有报销,如果计提进去的话就没有利润了,请问可以先计提吗?如果应交所得税有500。是当期交还是如果下个月利润为负数可以抵消不用交?
当月员工报销费用时没有钱,要做账其他应付款的时候,需要领导签字吗?
请问一下,12月底的时候多计提了费用,汇算清缴时没有全部冲掉,报送财务报表年报的时候我按什么数据报呢,是按12月底的报表报还是要调整报表
如果月底的时候,员工还有一下原材料的费用没有报销,当月计提,次月报销。计提的时候需要什么附件吗?
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