同学,你好 可以参考 1、转出固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、支付相关税费 借:固定资产清理 贷:应交税费/应交增值税 银行存款 3、收到出售价款 借:应收账款 贷:固定资产清理 借:银行存款 贷:应收账款 4、确认清理损益 借:营业外支出或固定资产清理 贷:固定资产清理或营业外收入
你好老师,我们公司是一般纳税人,汽车4S店,现在年底有一台库存车到了上户最后期限了,公司将这台车上户到了我们自己公司的名下,并且开具的机动车专用发票,没有资金往来,可能以后会以二手车的方式卖出去,像这一整个业务我该如何做账呢,特别是增值税这一块,分录该怎么写
请问一下,我们公司上个月底收到一笔平台误打入的款,我应该怎么做账呢?之前做的销售收入。但这笔钱是对方公司忘了关平台,钱就又到我们公司了,现在对方公司让我转到他另外一个对公账户, 请问这两笔进出账我应该怎么做分录?十分感谢
该如何做分录呢 老师,你好!我公司出售一台二手车,麻烦你告诉我一下从头到尾的分录该怎么操作呢?没有开票的,但是钱又是进对公账户了
老师,你好!假如我公司从对红账户发工资,原本是4600,但因为跨行,有5元手续费,我们就发了4595元,报个人所得税时报的又是4600,这种分录该怎么做呢
老师,你好!我是一家劳务公司,我一次性发工人工资,从对公账户转了5万出去,但是我申报的时候,每个月只申报4000多,我这种分录该怎么做呢?
老师继续教育如果断开两年或两年以上是不是之前记录就被注销和查不到呢
老师我税务系统里未交增值税4万,账里以前的会计做了18万,这个怎么调整啊?
老师,我们公司是做矿山开采的,去年支付了一笔茶叶地折迁补偿款,但是没有相关政府文件,只是种植茶叶地的老板打的收条,我当时想入成本,所以做了长期待摊,现在发现当月及后面都没有摊销到成本,现在该如何正确的调整
房租摊销,我用借销售费用48.49.50 贷:长期待摊费用-房租48.49.50 这样写可以吗,后面数字是租房的门牌号
我们是职业中专学校 然后 输送给 财经大学学生 财经大学会给我们返款学费的30% 我们给 财经大学开具学历教育辅助服务*学费发票 是否是免税的
我们武汉那边有个办公室,暂时还没成立武汉分公司,现在那边办公室的租金发票能直接开到深圳这边来吗?后面会成立分公司的,现在初步计划是不单独核算的,还是汇总到深圳这边来入账可以吗?
我们是建筑业,A公司和B公司事实上是一家的,之前用A公司接c公司的工程的,但是c公司说我们a公司没有资质,我们又买了一个有资质的公司接这个项目就是B公司,之前很多材料都是和A公司签的合同,那这些材料一开始都是发给A公司的,现在是B公司接这个工程,这些材料要买一手给B公司吗,还有什么方法吗
客运场站服务,是什么意思?怎么增收增值税?
去年做的业务挂了其他应收款,今年开票且款到账的账务处理
老师,请问下法人理财产品公户收款,会计分录怎么写?