差额部分计入财务费用-汇兑损益。
海外加纳建筑分公司财务记账本位币用当地币(赛地),美元合同按当月美元赛地汇率折算成赛地,产值(成本)赛地数逐月累加记账。报告期末也就是年末,将本年度12个月的赛地账面数按当年人民币兑赛地加权平均汇率折合成人民币数报国内总部汇集。这样操作有没有问题?另外,这样操作我始终有个疑惑:假如某年1月份产值100美元,已收款100美元,财务记账1月汇率为1:5.32,工程结算科目532赛地,银行存款532赛地(对应100美元)。年末赛地账面数532按人民币兑赛地加权汇率1:1折合532元,但美元兑人民币汇率1:6.5,折合美元81.85美元,与银行存款100美元差18.15美元,怎么做账务处理?
麻烦老师做一下这两题,我是真的不懂 1.某中国公司(记账本位币为人民币),2016 年 1 月 1 日向银行借入 3 年期美元借款 US$20 000,当日汇率为¥7.00/1US$,2016 年 12 月 31日汇率为¥6.90/1US$,2017 年 12 月 31 日汇率为¥7.20/1US$,2018 年 12月 31日汇率为¥6.85/1US$,同日偿还借款。假设每年年末应按 6%(年利率)支付当年利息。 要求:按当期确认法作各年的会计分录。 2.某公司有一个境外经营的子公司,该子公司以美元为记账本位币,资产负债表如下表,请将其折算为以人民币列示的的财务报表。20*8 年末的汇率为¥7.8=$1,20*8年的平均汇率为¥7.6=$1。股本取得日的即期汇率为¥8=$1,20*7 年 12 月 31 日累计盈余公积 60 万元,折算为人民币 489万元,累计未分配利润 100 万元,折算为人民币 772 万元。20*08 年底提取盈余公积30 万美元,分配股利 100 万美元。利润表中净利润为 225 万美元。资产负债表数据在图片里
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老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
您好,飞燕老师,首先祝您中秋快乐,谢谢您帮忙解答。 您刚说的计入财务费用-汇兑权益,我们明白,一是问问您上述的记账方法有没有问题。二是上述问题涉及跨年度的时候,具体问题如下: 如果跨2年甚至更多期末报告期,都是按照当年当月折合赛地数累计到报告期年末,报告期年末按照报告期年度赛地人民币汇率折合人民币数,会不断的产生差额,这样就需要不断的调整汇兑损益吗?
我们现在正在做审计,从2018到2022年7月,跨了4.5年时间,财务账面赛地数都是按照发生年的当月汇率折合,一直累计至2022.7,今年赛地大幅度贬值,今年采取加权赛地人民币汇率势必造成很大的汇兑损益,这种情况下,正确的账务如何处理?
1.外地子公司按照当地本位币记账完全没有问题,但是合并到总公司的时候就要按照汇率换算为人民币。 2.一般汇兑损益按月按季计提都是可以的,直到项目结束,真正兑换以后才能没有结余。跨年的话如果金额不大不建议做以前年度损益调整,直接做到当期即可。
对于这种外币会大幅度贬值的,还是建议签订合同的时候注意,仅为个人建议哈
飞燕老师,您说的真正兑换以后(包括不兑换的外汇直接发放工人工资等用完以后)记账的时候,再按发生业主时的汇率最后再记一笔汇兑损益,就不再产生汇兑损益了,是这么理解吗? 还有跨年的话不建议做以前年度损益调整,直接做到当期即可,是指的汇兑权益直接做到当期吗?能再具体指点一下吗?
上段问题有错别字,再按发生业务时的汇率,业主错别字,纠正:业务时的汇率
主要涉及应收账款汇兑损益,其他像工资这种不涉及,因为计提和发放都已经没有余额,没有余额的就不需要汇兑了,您只要针对应收账款即可
还有跨年的话不建议做以前年度损益调整,直接做到当期即可,是指的汇兑权益直接做到当期吗?能再具体指点一下吗?
是的,您就每个季度调整一次就行,如果好多年都没提,那您就一次性做以前年度损益调整,以后正规季度计提,偶尔忘了一次跨年不做以前年度损益调整
好的,飞燕老师,您这么一讲,我确实明白了很多,非常感谢您的悉心指导,谢谢!
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一定!谢谢老师!
飞燕老师,麻烦您再回复信息,我做五星好评!
非常感谢您,祝您生活愉快