你好,你只需要登记备查账本就可以的,这个不需要做账务处理
我公司是建筑行业的,我们是承包给工头,开工程服务发票,工头提供材料给我们,但很多都没有材料票,这样我们的成本都对应不起来,能用别的材料票做到这个项目成本吗
有个项目借用我公司签的合同,那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账,材料款是他们自己垫付,我做的分录是:借原材料,贷:其他应付款对吗?以后工程款打到我公司后,我们公司把他们垫付材料款转还他们,这样做分录对吗?我觉得不是我公司的,材料不应该计入我公司原材料
贸易建材一般纳税人自己购材料水泥,矿粉,外加剂,送到搅拌站加工,由搅拌站加工成混凝土送到我们客户工地,次月搅拌站开加工费给我们,我们开混凝土的发票给工地。我们自己购买的水泥原材料这些供货商是直接把材料送到加工站,也是次月才发材料发票给我们,我们在当月应该怎么做账呢?
别的公司自带材料找我们公司加工,但是这个材料和我们自己的材料是混在一起使用的,收到对方的材料时我们应该怎样记账
请问我公司产品 是委外加工的,我们公司自己下单采购原材料,大多数原材料是直接送到工厂去存放,金蝶帐上我会设置各个工厂的原料仓,收料后会借:原材料-**工厂,但比较贵重的原材料是先送到我司自己的仓库,等要生产的时候再按生产数量发往工厂,放公司的材料我能设置一个公司的原材料仓科目吗?
老师,以公司名义炒股转的利润计入哪个会计科目的二级明细?需要交税吗?
老师您好,新参保员工在人社网站上的月缴费工资按照最低基数填报还是实际工资填报,实际工资是低于最低基数的
统计填报的时候暂估的库存需要一并填报吗?
老师请问:这笔分录对吗?所有收款都是要过渡应收账款科目吗?摘要对吗?销售产品是自己公司开票,怎么是取得专票呢?
合伙企业变更股权,如何做账,账面的未分配利润如何处理,新股东如何接下去做账
给生产车间工人发红包入什么科目
一般企业把办公室分租出去后是是否可以开租金发票?
我公司开具的发票显示未入账说明对方没认证是吧?
我们驾校与其他地方的驾校联营,从11月15日报名开始,序号1-13号这13个人,都按1280元/人收,1280元/人返,从序号14开始到113,这里一共有100人,都按1280元/人收,只返了1000元/人,联营时间从20241201-20250226),序号114开始到119这六个人都是按都按1280元/人返,3.28日联营体结账,将28713元返,钱已到账,这119人全部按1280元/人返的话是152320元,实际到账了153033元,联营期间赚了713元。这28713没有发票,开的收据,请问这笔钱28713要怎么做账?
汽车销售行业,销售折让, 厂里虚拟固定返利池有360万,现在厂里任务必须叫我们采购汽车,说,没钱就用返利池结算,正常操作30万车,用返利10万, 发票开显示一张正数30万 第2行折让10万,最终票面金额20万。 现在360万叫我申请红字单,从以前开过的发票上每台车申请折让, 凑成360万,厂里这月给我之前申请都对应的车架号开了负数发票,同时,给我开了8台车正数发票。 也就是新结算就用这360万、 是不是说明我少了这360万对应的进项税, 还是说是平的,这后续又有新结算8台车 这不一正一副了吗 @郭老师