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老师好~实际发放工资比 申报和计提 多,怎么做分录呢

2022-09-09 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-09 16:45

 你好 ;       那你就补计提;  借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资   

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 你好 ;       那你就补计提;  借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资   
2022-09-09
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数
2023-05-16
你好 直接结转计入营业外支出科目 
2021-07-22
你好    你把多计提的部分做红字分录 处理即可。   
2021-01-08
你好 下个月少提一分
2021-01-15
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