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老师,我1月份做错了笔帐,请问现在如何调整好。当时是,借:其他应收款-批量财务集中处理,贷:银行存款,现在其他应收款这个科目下的余额我如何做成0呢

2022-09-09 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 15:40

你好,正确的分录应该是什么的?

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快账用户6188 追问 2022-09-09 15:42

应该是发给员工的补贴,以报销形式发放的 我不知道正确的分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-09-09 15:43

你好,报销的具体的是什么业务的,你们是不打算做工资薪金是这个意思吧?

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快账用户6188 追问 2022-09-09 15:44

对的,就是给大家发的补贴,以报销形式发放的

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齐红老师 解答 2022-09-09 15:54

那他拿什么来报销?

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齐红老师 解答 2022-09-09 15:55

要看一下具体的发票的内容。

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齐红老师 解答 2022-09-09 15:55

如果办公用品的借比如办公用品的借管理费用、办公费 贷其他应收款

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