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事业单位:我合同价是20000万元,1一月预付1万,发票到了进行付款,财务会计和预算会计的账务处理是如何做。次月付第二笔尾款的时候,发票也到了,财务会计和预算会计又是如何账务处理。

2022-09-09 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 10:16

借:预付账款或应付账款 贷:银行存款

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快账用户5851 追问 2022-09-09 10:33

预算会计付预付款的时候不用做吗?结尾款的时候才需要做支出吗

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:38

同学你好 对的 是这样的

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相关问题讨论
借:预付账款或应付账款 贷:银行存款
2022-09-09
 你好; 刚刚系统原因; 不小心点错了;实在   不好意思 ;  对事业单位业务不太熟悉; 怕回复错误了 ;     麻烦你重新提问 备注下事业单位或者行政单位%2B具体问题描述下; 这样便于行政事业单位 方面的老师的针对性回复 你;  非常抱歉 。
2022-09-09
借:事业支出 4 贷:资金结存 4 借:预付账款4 贷:银行存款4 借:事业支出 尾款 贷:资金结存 尾款 借:业务活动费用       预付账款  4 贷:银行存款  尾款
2021-12-30
你好,第1个你没有支付,也没有收到这个拨款,不需要做。还有第一个分录不平。
2024-12-02
同学您好,工程款一般计入“在建工程”,除非是一些维修工程,计入“业务活动费用”, 1、如果都发生在本年, 财务会计分录: 借:业务活动费用(或在建工程)  70   贷:银行存款  50       其他应付款  20 预算会计分录: 借:行政支出  50   贷:资金结存—货币资金  50 支付20万元时,财务会计分录: 借:其他应付款  20   贷:银行存款  20 预算会计分录: 借:行政支出  20   贷:资金结存—货币资金  20 2、如果是跨年, 财务会计分录: 借:业务活动费用(或在建工程)  70   贷:银行存款  50       其他应付款  20 预算会计分录: 借:行政支出  50   贷:资金结存—货币资金  50 支付20万元时,财务会计分录: 借:其他应付款  20   贷:银行存款  20 预算会计分录: 借:财政拨款结转—期初余额调整  20   贷:资金结存—货币资金  20
2022-03-18
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