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请问老师,企业给员工补缴的以前年度的社保,包含滞纳金,应该怎么做账,也是分费用和其他应付款吗?公司部分和个人部分吗,还是怎样?

2022-09-08 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 15:38

你好,这个是你单位的职工应该你单位承担的企业部分吗?还是他入职之前的?

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快账用户6903 追问 2022-09-08 15:39

他入职之前的,也就是我公司全部承担

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齐红老师 解答 2022-09-08 15:41

你好,全部都是你单位承担吗?如果是的话,做到管理费用里面。

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齐红老师 解答 2022-09-08 15:42

不应该你单位承担的,你单位承担的需要调整的,不允许抵扣。

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快账用户6903 追问 2022-09-08 15:43

都是我单位承担,社保系统里的滞纳金也算做费用是吗

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齐红老师 解答 2022-09-08 15:48

借营业外支出滞纳金贷银行存款。

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快账用户6903 追问 2022-09-08 15:48

社保系统里的滞纳金也要做营业外支出吗老师

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齐红老师 解答 2022-09-08 15:49

对的,是的,是这么做的。

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你好,这个是你单位的职工应该你单位承担的企业部分吗?还是他入职之前的?
2022-09-08
你好,这个借以前年度损益调整。其他应收款社保个人部分。营业外支出滞纳金贷,银行存款。 个人部分收不到的时候转入到营业外支出。
2025-04-02
你好!没明白你意思,什么交内部员工,社保只有公司部分和个人部分的区别。没有内部员工和外部员工的区别。至少,你在税务账上应该这样分
2022-07-08
你好,比如工资1000,包括个人社保200 借管理费用1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000 贷银行存款800 其他应付款-社保200
2022-07-11
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-07-08
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