对的同学。是不需要再做
老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
你好,民间非营利组织,去年一张水电费用发票,今年入账,会计分录是借,管理费用-以前年度盈余调整,贷其他应付,借非限定资产贷管理费用-以前年度盈余调整,就可以是不,其他后续不需要再写什么会计科目了是不,
你好,民间非营利组织,去年一张水电费用发票,今年入账,会计分录是借,管理费用-以前年度盈余调整,贷其他应付,借非限定资产贷管理费用-以前年度盈余调整,就可以是不,其他后续不需要再写什么会计科目了是不,
你好老师,单位是社会团体,采用民间非营利组织会计制度,单位在以前年度购买了打印机和电脑等,之前没有登记为固定资产,会计分录是借其他应付款,贷银行存款。现在要重新登记为固定资产,分录是借固定资产,贷其他应付款嘛?补记以往年度的累计折旧可以为借其他应付款,贷累计折旧嘛?还是要记录为借管理费用,贷累计折旧?
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
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好的,谢谢
不客气祝您工作不客气,祝您工作愉快。