你好,那需要人力资源公司把发票开给你,你再做人工成本就可以。
您好老师,我们公司有一部分员工是和人力资源公司合作,属于人力资源外包的,由人力资源公司代缴工伤,代申报个税,这部分员工的工资,工伤费用,个税费用由我们直接打给人力资源公司由他们代发。人力资源公司会给我们开一张包含了工资工伤个税一起的差额征税发票和一张服务费专用发票。我们对于工资工伤个税这部分怎么入账,分录怎么做合适?
老师,公司找人力资源公司签协议代发工资,人力资源给不给员工交社保,跟我们公司有关系么
人力资源公司,把员工招到之后,但我们公司上班。但是工资由我们打给人力资源公司。然后人力资源公司给兼职员工签合同。这个是什么业务呢?
我公司有部分人员是由人力资源公司支付工资。人力资源公司开具发票。我们支付给人力资源公司。会计分录怎么做
老师你好,我们公司给人力资源公司,签订了代发工资的合同,合同上写的,我们给人力资源公司服务费按照工资总额的2.5%,人力资源公司给我们开具5%的劳务费普票,请问这个怎么做账呢?
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
微信扫码加老师开通会员
可以直接借主营业务成本贷银行存款。
人工成本的会计分录怎么做呢?
你好,借主营业务成本贷。银行。
明白了,刚以为要做两个会计分录呢。还有老师银行转账用途写的货款,发票必须是购买商品的吗?可以拿其他交通或者餐票抵吗
你好,最好是一致的,不过你偶尔不一致的话,确实有一些特殊的原因,可以理解的话倒是没问题的。
好的,老师8月份是需要先计提 借主营业务成本 贷应付账款,9月再 借应付账款 贷银行呢?还是直接9月付钱收到发票后就做一笔 借主营业务成本 贷银行?
你好,你这两种办法都是可以的,你如果八月份缺成本票的话,你先这样做也是可以。
老师,公司和银行贷款,银行要求以货款名义才能用。然后我们给一个公司对公转账了50万,用途选择的货款(其实是借款),那会计分录怎么做呢?原始凭证放什么
你好,借银行存款,贷短期借款或长期借款,银行交易的回单就可以。