加计抵减就是根据可以抵扣的进项税再加计10%抵扣
老师,加计抵减的会计分录怎么做,之前一直没享受加计抵减,这个月开始享受是不是可以从1-12一起的进项税额*10%算加计抵减额呢
老师,对于仓储服务50%销售额那个月就可以加计抵减进项票,那要是下个月又达不到了,就不能加计抵减,然后过几个月又够了,又能加计抵减了么,那要是一年没作加计抵减,到年底再统计全年达到了,再加计抵减这样可以么,还有就是装卸费用应当也可以加计抵减吧
老师,这个截图是老师举例子,就是销项10万,进项18万,那么算出来是负的,也就是留抵税额,这个加计抵减为什么是用18×10%呢老师,我这里就是没整懂,这个是有什么计算公式吗老师?加计抵减税额咋算啊,老师可以解答一下这个步骤不
老师,你好,我想问下你哈,我这个公司是可以10%加计抵减应纳税额,我这个月没有收入也就是销项税额是0,我勾选了进项税额83229.15元,请问加计抵减8322.91元需要做分录吗? 是这样分录吗?见图片
老师你好,麻烦问下这话的意思是不是说假如我有进项税额80万,40万与销项抵扣,这40万就不能加计抵减,剩余的40万是可以加计抵减的,可以加计抵减的40万还得从进项税额中转出,我这个理解对吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
原来是这样
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复