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7月份申报6月份的增值税、附加税时,多缴纳了138.33元,6月份计提的时候是正常计提。这种情况下7月份做账时多交的138.33分录怎么做。

2022-09-06 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-06 16:27

多交了要更正申报的呀

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快账用户8182 追问 2022-09-06 16:30

就是在窗口更正申报后显示多缴了,然后多缴的138.33部分可以放到下个月抵减。我现在问的是,账里面多缴的部分要计入那个会计科目。

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齐红老师 解答 2022-09-06 16:40

多交的部分正常做账就是了呀,下次正常计提,少交就平了

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快账用户8182 追问 2022-09-06 16:52

正常做 分录是什么啊

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齐红老师 解答 2022-09-06 16:56

支付多少就按那个金额做就是了

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多交了要更正申报的呀
2022-09-06
你好;          减免是在 6月做分录哈   
2022-07-13
您好,1是的,需要计提的
2021-07-10
借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个税
2023-07-24
所有的分录都是这些,发生了什么业务和科目就对应分录和科目。 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税        借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-09-19
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