进项可以抵扣吗?
老师,差旅费的住宿费专用发票进项税可以抵扣吗
请问老师招待客户的差旅费中客户的火车票,机票,还有住宿费的专票可以抵扣吗?
公司产生的费用票,比如招待餐费,加油费,差旅住宿费的专用发票可以抵扣进项税吗?
老师,一张住宿费专用发票,这个既有差旅费,又有招待费,那进账可以抵扣吗?
老师,业务招待费中有住宿费专票,这可以抵扣进项?
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
年度财务报表的做账方法
公司微信支付宝收款码直接转入了公户,只有银行流水单,怎么做账呢?
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
请问应付职工薪酬有个负数怎么调帐?
你好,你就把它默认为差旅费可以正常抵扣的。
金额有点大,在酒店订的长租房
哦,那你最好还是计入业务招待费进项税额要转出,我以为就是偶尔一两天。
老师,招待费进项需转出的相关文件发我一下可以吗?谢谢
您好,可以在网线上搜索一下增值税暂行条例。