你好 对这样处理对的
老师 您好,滞纳金入账 我直接这样做分录可以吗? 借:增值税 附加税 印花税 营业外支出(滞纳金) 贷:银行存款
老师晚上好:计提 :借 管理费用-滞纳金 贷 营业外支出-税收滞纳金 交纳: 借 营业外支出-税收滞纳金 贷 银行存款 请问老师,这样计提对吗?管理费用滞纳金对吗?为什么不对劲?谢谢
你好老师,我想问下,增值税的滞纳金,会计分录是在营业外支出-税收滞纳金里吗
老师,增值税逾期缴纳的滞纳金应该计入到营业外支出还是应交增值税里面呢
老师,请问一下社保的滞纳金算税收滞纳金吗,还是计入营业外支出吗
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
我的个人账户,法院划扣被告的钱转不了我的卡上,是什么原因
本年利润和净利润差额是未分配利润,是什么原因
更正申报第三季度资产负债表怎么操作?
修改第三季度资产负债表怎么操作?
资产负债表上第三个季度,有些数据不一致,之前会计没有交接,应该是填写错误了,第三季度的资产负债表还可以修改吗?
资产负债表季报应收票据应收账款年初余额不一致,怎么办
这个要计提吗
你好老师帮我看看
缴纳和计提的对吗
先计提 税 再交 就可以了
好的,那我分录做的没错吧
你好 图上数据 看不完整 没法说