你好; 按照金融服务 *延迟利息费 按6%来报税的
老师,请问我们公司是一般纳税人,现在客户只是需要我们开普通发票,那我要多加收客户几个税点,这份票才不会亏本呢?我们的进项票也是需要另外付税金给供应商的,开票金额12万元
老师 我们公司向另一个公司借款 我们公司支付利息对于对于出借方来说,应该视同销售缴纳增值税,但是对方不给我们开发票,我们支付的利息能不能转给个人卡?对公户转我们也没有收到利息发票,汇算清缴的时候还得纳税调增
老师,请问我们可以由于货款延期支付,现在客户要给我们5万的延迟支付利息,我们应该给对方开具几个点的发票?只能开普票吗?(我们是一般纳税人)
#提问#,老师法院判决的延期支付利息,对方要求我们给他们开发票,我知道属于价外费用,随货款一起开,那开票品名怎么写,我们是一般纳税人,销售货物,之前货款发票已经给对方开完了,我们起诉他们,我们胜诉————发票数量,规格,单价什么的,怎么定,专票
老师,我们是京东线上销售公司,由于厂家都是当月开上月的采购发票给我们,所以我们也是当月确认上个月支付宝收款收入,相当于延迟了一个月确认收入。请问这样操作可以吗?存在延迟纳税风险吗?税务员来了解我们业务时,我可以实话实说吗?
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
能开专票还是普票?
你好; 你可以开专票或者普票的