你好可以的 可以这么做的
老师,请问1、做凭证的时候,日期我可以实际做账那天的日期吗?摘要里面写几号然后加上事项,比如10.21采购,10.22付款这样?2、做凭证的时候一张凭证里面可以写上比如:采购入库:借:库存商品 贷:应付账款 再写借:应付账款:贷:银行存款,这样可以吗?
老师,你好,我想问一下做会计分录时,确认收入和结转成本可以做在一张凭证上吗?
老师您好,我是新手一枚,小规模新公司就6月开始建立账套的,到6月底就有5888的其他业务收入,成本4510元,费用4000元,请问月底关帐前,我还要记哪些凭证?要手动结转收入和成本和费用和本年利润吗?还是说这结转是金蝶软件点击结转的?因为我在实操课里面学习全盘账时,看见月底记账凭证里面都有结转的凭证。这些凭证是手工做完了在去过账结帐吗?
老师请问平时我们不填写进出库单,月末结转的时候做一个收入和成本的明细表放到凭证后面,但是有无票收入的时候可不可以结转一个总收入然后成本分别结转明细
老师,您好,公司4月份有一笔应收运费10900美金,在写记账凭证时我采用4月第一个工作日的汇率6.35转成人民币,5月时收到这笔美金,中转行扣掉11美金,实际到账10889美金,这时到账做记账凭证时,汇率采用4月的6.35还是5月第一个工作日的6.62?
老师,我们合同签订的是香港公司,付款也是香港公司,货物目的地是马来西亚,报关单上面的境外收货人写马来西亚的收货人,贸易国别写的是香港,可以正常退税吧?
老师我们这个公司有问题,我开发票以后会受影响吗
你好!老师,我想咨询下这边有一个小规模公司,客户个人在网店买的货物金额很小需要开普通发票,可以公对私吗?
老师,我暂估了a产品数量1,金额28318.58元,并结转成本了,但是现在拿回来的发票数量1,金额是18587.61元,所以我只能冲回暂估18587.61元,但是当时我暂估了28318.58元多结转了成本,差额怎么调整呢
朴老师接,举个例子,一个手册进料是10000千克,最后这个手册出完,下脚料也就1000千克,最后交一点增值税和关税。是不是进料这10000千克全部领完就可以,全部结转成本就可以。至于下脚料也从来不销售直接扔掉了,这个就不需要上账了吧。
老师您好,如果购车发票开了,可以作废么,需要交税么
老师 画红色圈的什么意思 现金折扣条件2/10 N/20
你好,老师 请问一下,比如23年采购石子100万发票未开,24年采购石子150万发票已开,那我24年已领料50万石子结转成本,那我2024年企业所得税汇算清缴需要纳税调整吗
可接受信赖的过度风险与样本规模呈现反向变动,怎么理解,我我相信他是可依赖的,但是有些呀,不应该增加样本规模,呈现同向变动吗
财务服务有限公司,是代理记账的吗