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老师,请问一下,我项目挂靠一个施工单位,由我们项目款转到施工单位再支付材料款,会计分录怎么处呢?

2022-09-04 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-04 21:17

挂施工单位往来款就是了哈

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快账用户9876 追问 2022-09-04 21:19

应收还是应付呢

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齐红老师 解答 2022-09-04 21:19

其他应收款就是了

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快账用户9876 追问 2022-09-04 21:22

挂靠单位单独又借了我们项目的款,我记的是其他应收款,代支付材料款可以区分一下做应收款款呢

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快账用户9876 追问 2022-09-04 21:25

为了区分,可以记应收账款吗

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齐红老师 解答 2022-09-04 21:27

货款才是应收账款,你这个相当于是借款,后期盈利后收回

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快账用户9876 追问 2022-09-04 21:30

老师,怎么区分他代支付材料款和他借我们的款呢

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齐红老师 解答 2022-09-04 21:32

代支付款也是借给对方的款呀,在摘要栏注明就是了

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快账用户9876 追问 2022-09-04 21:37

老师,一个单位往来款只能记一个科目是吗?这个代支付材料款他以后是不用还的,借款是要归还的。

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齐红老师 解答 2022-09-04 21:38

你可以根据的需要设置科目哈

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快账用户9876 追问 2022-09-04 21:41

老师,我就是有点懵,又想区分借款又想区分代支付的材料款。

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齐红老师 解答 2022-09-04 21:41

根局据自己的需要设置,没有标准答案哈

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挂施工单位往来款就是了哈
2022-09-04
同学你好 做其他应收款
2024-10-16
一、本月开具发票,需要确认收入,计算增值税,分录是: 借:应收账款 贷:工程结算收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、第二个月到账了,分录是: 借:银行存款 贷:应收账款 三、月末结转成本,如果是发票没有,就是需要暂估成本后,才能结转工程施工成本。 1、借:主营业务成本 贷:工程施工 2、借:工程施工 贷:应付职工薪酬——工资(或工程物资、原材料、应付职工薪酬——工资等科目)
2021-10-22
同学你好 这个签委托付款协议没事
2021-09-07
如果你是以别人公司名义参与投标的,中标后就要以这个公司为主体跟对方签订合同
2024-03-09
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