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老师月末进项税额怎么转出 借:库存商品 1500 借:应交税费_进项 500 贷:银行 2000 老师进项税额500月底怎么结转

2022-09-03 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-03 15:58

你好,是需要做进项税额,销项税额的结转吗? 是当月都没有销项税额吗?

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快账用户1731 追问 2022-09-03 16:17

借:银行1800 贷应交税费-销项200 贷主营业务收入2000

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齐红老师 解答 2022-09-03 16:18

你好,请看你的提问,借贷方金额也不相等啊 

你好,请看你的提问,借贷方金额也不相等啊 
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快账用户1731 追问 2022-09-03 16:53

借:银行2000 贷应交税费-销项200 贷主营业务收入2000

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齐红老师 解答 2022-09-03 16:58

你好,借方2000,贷方2200,借贷方金额不相等啊

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快账用户1731 追问 2022-09-03 17:02

借:银行2000 贷应交税费-销项200 贷主营业务收入1800

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齐红老师 解答 2022-09-03 17:04

你好,现在是需要结转销项税额,进项税额吗? 

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快账用户1731 追问 2022-09-03 17:09

老师是的,我不会结转销项税额和进项税额

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齐红老师 解答 2022-09-03 17:10

你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)200, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)300 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 500

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快账用户1731 追问 2022-09-03 17:53

老师,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-09-03 17:53

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,是需要做进项税额,销项税额的结转吗? 是当月都没有销项税额吗?
2022-09-03
同学你好 第二个贷方要做 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 然后第三个分录做 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税
2023-02-22
你好,红字借:库存商品 负数应交税费-进项税额 负数贷:应付账款 负数  你好冲红了,所以你认证进项税额就需要转出了,这要是不冲红 可以不用转出
2021-05-27
对的,是的,正确的。进项和进项转出分别结转到转出未交增值税就可以了。
2023-05-07
你好!是的,你的理解很对
2022-04-07
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