它是负债类科目,有余额很正常的呀,不要有强迫症,
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
老师,你好,我本月计提增值税的会计分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是这样记分录吧,这样的话应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方一直有余额啊
老师,6月销项税额10万,月末,是不是还有做转出销项税额,①借 应交税费-应交增值税-销项税额 10万 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10万 ② 借 应交税费-应交增值税转出未交增值税10万 贷 应交税费-未交增值税 10万 7月缴纳的时候 借 应交税费-未交增值税 10万 贷 银行存款 10万 是这样吗
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
老师好,在需要缴税的情况下,我月末计提 借:应交增值税—转出未交增值税10 贷:应交税费—未交增值税10 次月缴税 借:应交税费—未交增值税10 贷:银行存款10 ,可是这样每月应交增值税—转出未交增值税借方就有余额了,请问老师再怎么做分录呢?
老师,出售固定资产有出售价格规定吗?比如固定资产10万,已经折旧了3万,我按多少出售有规定吗
老师,我们去年4季度有两笔税是跨省预缴到外地的,但是税种核定没有印花税当时没缴纳印花税,如果我这季度补缴的话还是预缴到外地吗,还是在本地电子税务局补缴就行啊
之前结清的账款要进行退回,新账套没有这笔业务,冲红要把之前的业务写一下再冲红吗?
过了税期还能更改财务报表吗
这种银行承兑汇票应该如何做分录?跟打款一样做支出吗?
老师您好,公司在年中的建账的话直接按余额表建账就行吗,这样报表里的期初余额是不是就是建账时填的数值,跟企业实际的年初余额是不是就不同了啊
老师 公司用管家婆软件 但是做账用的别的财务软件 正常吗
老师,子公司注销了,长投该怎么处理?
老师,个体户没有营业没有收入,但是有银行手续费支出,个税怎么填写?
老师,我们建筑劳务公司税种里没有核印花税种,去年4季度有业务当时好像没有申报印花税,现在还能补缴吗,补缴的话直接缴到这个季度吗
可是我已经缴纳了结清了啊,每个月还有余额怎么办啊老师,两个月交了20,现在结余借方还有20怎么办啊
不用管它,就那样子了。他的一级科目余额为0就是了
年末也不结转么老师,那不是一直都有余额啊
是的,不用管他的,就那样了