你好 ; 借:单位管理费用(负数)贷:应付职工薪酬(负数)。预算会计借:事业支出(负数)贷:资金结存(负数) 退回工资的会计分录借:库存现金/银行存款贷:应付职工薪酬同时结转:借:管理费用/销售费用(红字)贷:应付职工薪酬(红字)
老师,上个月的工资计提也发放了,后面有一个临时工的工资退回来了,那退回来的那个工资要怎么做账?需要冲减计提的那个分录吗?
老师,我们已发放了这个月的工资,然后有一个员工退这个月一半的工资给我们,现在需要怎么做财务会计分录和预算会计分录
老师,7月份给教师发了工资,记账时计提了工资,然后发放了!然后需要把一个老师的工资退回到基本户,已经退回了!预算会计和财务会计怎么做账
老师,事业单位财政直接支付的工资。多支了1个月!我把工资收回后存到基本户,然后汇到财政!先收回的工资,财务会计和预算会计怎么记账!又退回到财政,预算会计和财务会计怎么记账!
老师,我是事业单位,财政直接支付的工资。7月份给1个老师多支了1个月的工资!我把工资收回后存到基本户,然后汇到财政!先收回的工资,财务会计和预算会计记账方法!又退回到财政,预算会计和财务会计怎么记账!
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?