你好,现在就是你们收到了这个商品的,还有收到了材料费的,是这个意思吧。
我公司小规模,承接石材销售,公司对公司定了合同,开具石材票,按面积算,一年下来面积还是很大的,单价是约定包含了主材石材,石材辅材,施工人工费,税金,管理费,脚手架租赁费(有些地方高,挂的时候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是单单石材的成本票,辅料票,辅料票也不多,有些零时买买,几千都不给开票,但论年也的不少,工人人工费,一年下来累计也有个几十万,直接都是私人转帐到工人卡上,干多少工结多少,没有票,账务该怎么处理,可以分摊到每月,做个零时工工资表付上,分录,借主营业务成本,贷库存现金或者其他应收款,摘要付石材零时工工资吗?脚手架租金也是没票的,直接付给对方,也有十几万,还怎么处理账务
我公司小规模,承接石材销售,公司对公司定了合同,开具石材票,按面积算,一年下来面积还是很大的,单价是约定包含了主材石材,石材辅材,施工人工费,税金,管理费,脚手架租赁费(有些地方高,挂的时候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是单单石材的成本票,辅料票,辅料票也不多,有些零时买买,几千都不给开票,但论年也的不少,工人人工费,一年下来累计也有个几十万,直接都是私人转帐到工人卡上,干多少工结多少,没有票,账务该怎么处理,可以分摊到每月,做个零时工工资表付上,分录,借主营业务成本,贷库存现金或者其他应收款,摘要付石材零时工工资吗?脚手架租金也是没票的,直接付给对方,也有十几万,还怎么处理账务
老师,我们销售服务,顺带赠送的有笔记本和笔之类的东西,我们购进得时候,借:库存商品 贷:银行存款,给对方开发票的时候,对方让直接开服务类的发票,不提现这个赠送的本子和笔,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。请问赠送的这个笔和本子怎么下库存呢
老师,我们自己开的农产品收购发票,面免税的。请问一下一般纳税人木材入库,借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛? ; 领用 比如 借生产成本 ; 进项税 贷 原材料 完工做 ;借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本,借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
提问:我单位主营钢材业务,向供应商购买钢材时用库存顺带做个三角架,做架子费对方开不出加工费的票,只能开商品成本票,请问老师该怎么处理入账
2024年8月12日,从外联公司购入甲材料10吨,单位成本10000元,增值税13000元,已入库,货款以银行存款支付 写会计分录;❗️2024年8月15日,销售给东方公司a产品1000件,不含税单价120元,增值税15600元,货款尚未收到,写会计分录
打官司支付诉讼费已收到发票计入了其他应收款,案子跨年没有结果,发票跨年了。怎么记账
! 甲公司为增值税的一般纳税人。2023年发生如下经济业务: 销售模具不含税收入300万元,产品已发出。 以折扣方式销售模具取得不含税销售收入60来元,开具增值税专用发票,另将折扣金额6万元开具红字专用发票,产品已发出。 以旧换新方式销售新模具一批,不含税价770万元,换回的旧模具作价5万元,实收价款65万元。 购进原材料取得专用发票上证明的价款为150万元,货款已付,按照协议,销售方将于下月5号将货物发出。 购物原料一批,取得专用发票证明价款200万元,款项未付,但货已验收入库。 为装修展销厅购进一批装修材料,取得增值税专用发票上注明的增值税额为1.3万元。 为装修展销厅领用上月购进的原材料一批,不含税购进价为14万元
A行政单位发生相关业务请编制相关预算会计分录 (1) A行政单位内部审计发现,上年度A项目结余资金50000元误按30000元上缴,差错的20000元已通过单位零余额账户上缴并更正。 (2)A行政单位经财政部门批准,将本单位完成甲项目结余资金700000元调整用于未完成的乙项目支出。 (3)A行政单位按规定削减办公经费,削减的办公经费按照规定将核销未使用的零余额账户用款额度450000元。 )年终,A行政单位参照有关规定对财政拨款结转的丙项目执行情况进行分析,确认其贷方余额90000元符合财政拨款结余资金性质。 (5)年终,结清(1)至(4)中财政拨款结余各明细科目的发生额。
A公司有一个项目建完后已结转了投资性房地产,结果发现本应计入费用化的利息入错误计入了开发成本利息科目,现在需要调整投资性房地产的原值,如果冲应付账款-工程暂估价科目,会计分录应该怎么做
贷款50万5年利息12.5万可以两年提前还款这是多少利率
事业单位用公务卡购买食堂材料,后续转账还款,怎么记账?
贷款50万5年利息12.5万
购买设备(含安装),开具13%的发票今后每年设备发生的检查费用,是开具劳务大类13%还是现代服务大类6%的发票?和进行检查的公司有关吗?如果是专业公司开具发票和一般公司开具发票税率都一样吗?
2.4 月 5 日,采购部向辽宁本溪钢厂购买的钢坯验收入库,并收增值税专用 发票, 增值税专用发票列明钢坯 10.00 吨, 单价 4, 135.00 元; 增值税额 5, 375.50 元,价税合计 46,725.50 元,货款尚未支付
对方只能开商品票,开不了加工费票,财务上怎么拿成本票做费用呢
你好,拿他这个商品的做到加工费里面。
借生产成本贷银行存款,你做这个。
老师可以拿商品成本票做到加工费科目里嘛
好,只能这么做的,你做不了其他的。