你好同学 固定资产原值=240 使用年限6 税法折旧=(240-30)/6=35
之前做账时把押金3千做成房租了,怎么调账,借:房租-3000,借:押金3000这样吗
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员工的银行卡有问题不能用了,可以用家里人的银行卡代领吗
答案错了吧?B和C不是完全矛盾吗
老师,您好,我们生产设备买了9000的配件,我应该入什么科目合适
老师,请问我们工资暂时不发,只交社保部分的钱,所以,计提是全部计提还是光计提社保部分的钱?
老师你好,个体户来了发票,但是汇款是汇给个体户经营者的,这样可以吗
老师24年汇算下来亏损,我25年1月盈利,这个亏算我如何弥补,分录怎么做
2025年2月达成90万,2024年2月达成负231.31万,同比增长率多少。
老师,我们是私立学校,学费是每年8月份收一次,一次收一年,收学费时候放到预收账款,每月按照这个分摊到提供服务收入,收一年的学费时候是 借 银行存款(12个月),贷 预收账款(12个月),每月分摊收入是 借 预收账款(1个月),贷 提供服务收入(1个月),2024年少分摊收入35万,事务所让把少记的收入放到收入里面,但是我2024年报表都报过了,怎么调账,
第8年按照税法口径计算固定资产价值=240-35*5=65 变价收入45.因此损失为20