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老师,内部交易借:营业收入100 贷:营业成本100 借:营业成本20 贷:存货20 如果存货20对外出售了,下一步分录怎么写

2022-08-31 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 21:11

同学你好 您写的分录是期末还有20万元存货未实现内部销售利润未实现。 如果下年对外销售了 下年的合并交易,借:年初未分配利润 贷:营业成本。

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快账用户1688 追问 2022-08-31 21:20

如果卖给集团外的存货也要这么做吗

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快账用户1688 追问 2022-08-31 21:35

老师,我不明白的是这些分录都抵消平了啊!再做一笔借:未分配利润-年初 贷:营业成本 是啥意思

老师,我不明白的是这些分录都抵消平了啊!再做一笔借:未分配利润-年初  贷:营业成本  是啥意思
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齐红老师 解答 2022-08-31 22:02

同学你好 是到下一年再做:借:未分配利润-年初 贷:营业成本

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同学你好 您写的分录是期末还有20万元存货未实现内部销售利润未实现。 如果下年对外销售了 下年的合并交易,借:年初未分配利润 贷:营业成本。
2022-08-31
您好。是的,您的理解非常正确
2024-03-14
你好,学员,子公司出售给母公司时候,母公司是不是没有对外出售,如果是这样的话 借营业收入150 贷营业成本100 存款50
2021-08-21
您好,您说得是比较全面的,首先,1:调整 存货公允价20 2:销售之后,确认成本20,3:确认内部教育调整
2021-08-21
同学你好! 这里是调整分录,不是抵消分录 由于存货由账面价值调整为公允价值,所以出售的时候结转的成本就要调整,要多结转100×30%=30万的营业成本,这个分录是补充结转营业成本的分录。
2020-09-05
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