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固定资产处置了。抵账了5800,原值8万,累计折旧7万,请问怎么做账啊?抵账我们还需要缴纳增值税吗

2022-08-31 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-31 17:58

 你好 ;  需要缴纳增值税的;  借固定资产 清理   10000 ;累计折旧70000  贷固定资产80000;    借应付账款      5800 贷固定资产清理 ;应交税费-应交增值税;   差额走 资产处置损益科目去   

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 你好 ;  需要缴纳增值税的;  借固定资产 清理   10000 ;累计折旧70000  贷固定资产80000;    借应付账款      5800 贷固定资产清理 ;应交税费-应交增值税;   差额走 资产处置损益科目去   
2022-08-31
你好,同学 除了增值税科目没有加上,其它分录是正确的 增值税需要缴纳,如果是2009.1.1前购买的且未抵扣进项的,(不放弃减税,不开专票)增值税=(含税销售额)/(1%2B3%)*2%
2022-01-06
你好!处理这台固定资产的会计分录可以这样做: 1. 记录收到的现金: 借:银行存款 700,000元 贷:固定资产清理 700,000元 2. 记录固定资产的处置: 借:固定资产清理 902,654.87元 贷:原固定资产 902,654.87元 3. 转移累计折旧: 借:累计折旧 335,862.94元 贷:固定资产清理 335,862.94元 4. 确认损益: 借:固定资产清理 566,791.93元 贷:资产处置损失 566,791.93元 这样,固定资产的处置就完整反映在账务里了。
2024-11-01
您好,最后一笔分录,不应该计入营业外支出科目,而是要计入资产处置损益科目。
2021-02-22
您好,是的,就是少提了,我看还是继续折旧吧 您要的分录如下 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
2024-04-14
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