你好,那你的库存和你实际的库存就对不起来,而且如果你银行支付了的话,你的银行能一致吗?
老师,生产加工苯板企业,购入原材料,专用发票到,我暂时不需要认证发票,也不用这批原材料,这张发票可以先不入账,用时在入账,可以吗
你好,老师,我们年前8月份改的公司名字,当时就走一样原来名字的发票已经开出来了,可是到现在才看到没入账,这样现在入账可以吗
老师,我老板说,外来增值税发票,暂不入账,等到公司需要开出去发票时才入账,这样可以吗?
老师,您好,请问收到的项目成本发票可以暂时不入账,等到这个项目确定收入,开出发票后再入账吗?如果这个项目是2022年完成的,等2023年再开发票,成本发票再入账,可以吗?
请问,公司因为发票限额,发票没有开出来,可以按照收到的进项发票暂估收入入账吗?这样暂估收入,下个月再冲暂估收入,报增值税报表的时候有税收风险吗?
老师,您好,拿货冲抵销售返利是视同销售,那什么情况下销售返利要冲库存商品呢?
两个人平均合作投资47000,我出12000,对方出35000,盈利30500,人员成本9850,利润各50%我是不是要补给对方成本11500,人员工资4925,然后用成本47000减盈利30500
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,那这样还用冲库存商品吗?
旅游公司内账,单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗?还是要怎么做?
销售返利为什么要冲库存商品呢
之前把一笔应收账款做到了主营业务收入,这笔钱已经申报了,没有跨年
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,是吗?
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
先挂往来账呗。
那你的账上的库存和你实际库存不就不一致了?
到年底会一至的,他的意思年底前会入账。
可以的,可以这么做的。