你好,但是你们单位销售出去多少?
老师,你好 我们公司给客户提前开了一张票6万多,但他没有拿货,开始别的单位打钱到我们账户以后,他让我们返还回去,但过了一两个月他说这笔钱以后冲抵货款,这样就不算虚开发票吧
老师您好,我想问一下,就是如果这个月我收到一笔钱,然后客户不急着要票,那我下个月给他开票可以吗
老师您好,我想问一下,就是有客户今天想要对公给我们打两笔钱,一笔钱他正常开票,但是另外一笔客户希望我们明年再给他开票,这样合理吗
你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗?
您好老师!请问客户今年4月5月公户银行转账付了两笔货款,我公司未给对方开发票,现在想让我公司把两笔货款原路退回,然后由他们另一家公司公户转相同金额货款,给他们另一家公司开发票,这样操作可以吗?
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
某企业投资一项固定资产项目,建设期需要3年,并需要于每年年初投入资金各1000000元,该固定资产估计可使用10年,报废时无残值,该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后,每年的营业收人为8500000元,付现成本为7900000元。所得税率为40%,企业要求的最低投资报酬率为10%。(1)计算项目每年现金净流量(2)计算静态投资回收期(3)计算获利指数(4)计算该项目净现值(5)计算该项目内含报酬率
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
就是做会计继续教育的钱,360分两笔转,180今天开,另外180他希望明年开
那你们单位在什么时间给他提供的服务?如果即使没有开发票,提供了服务你们单位也应该正常申报增值税,正常交税的。
今年180就是今年提供服务,明年的180就是明年提供服务,但是他是要今天把明年的钱也交了,但是他希望今年开一张票,明年再开一张票
你好,可以的,可以这么做的。
那我们今年收到的这180怎么做账呢,明年才开票
电银行存款贷预收账款。
借银行存款贷预收。
那今年这180我们就得做无票收入了吗
不用的做了预收账款。你不是没有给对方提供服务,提前收取了。
借银行存款3600, 贷主营业务收入180, 预收账款180 没有考虑增值税
老师,那我明年给他开了票之后呢,这笔分录该怎么做呀
借预收账款180贷主营业务收入。
老师,刚刚又说他要十二月份开一张,一月份开一张,私对公转的钱,要我公对公开票,这样也合理吗
你好,需要对方出一个委托书,公司委托个人付款。