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老师,应交税额一应交增值税一进项转岀这科目是什么情况用

2022-08-30 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-30 14:29

你好,发生进项税额转出的情况下 

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快账用户7174 追问 2022-08-30 14:34

老师,那种业务情况需要做进项转岀这科目。老师麻举例说明下

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齐红老师 解答 2022-08-30 14:35

你好,比如购进的用于职工福利的进项发票抵扣了

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你好,发生进项税额转出的情况下 
2022-08-30
你好 应该是进项税转出科目吧 。 你从哪里去看到这个科目的
2020-10-20
收到专票,没有勾选认证
2024-06-20
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-09-16
同学你好 勾选了要抵扣就是应交增值税进项税额 如果收到专票现在不抵扣就可以做待抵扣进项税额
2021-03-13
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