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老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?

2022-08-29 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-29 16:38

同学你好 这个可以的哦

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快账用户3974 追问 2022-08-29 16:41

老师我把收入补记到4月份借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项税),同时结转成本,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2022-08-29 16:47

对的 这个可以的哦

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快账用户3974 追问 2022-08-29 16:50

那老师我7月份开了那么多的销售发票就不做账了吗?

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齐红老师 解答 2022-08-29 17:02

同学你好 开的发票要做收入的

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快账用户3974 追问 2022-08-29 17:33

老师4月份就做了收入,7月份开了发票在做一变那就重复了

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齐红老师 解答 2022-08-29 17:53

未开票收入可以红冲的

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快账用户3974 追问 2022-08-29 20:37

老师你是说在7月份把4月份的借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项税)做成负数

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齐红老师 解答 2022-08-29 21:03

对的 这个不可以吗

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快账用户3974 追问 2022-08-29 21:04

老师红冲以后在从新做开票的收入

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齐红老师 解答 2022-08-30 07:04

同学你好 对的,是这样的哦

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