您,您可以先暂估后面取得发票就行。
老师比如这个月我产品销售出库了1000,但是没有开销项发票我应该怎么记账
老师,假如这个月我们开了1000万票,但是没有进项发票,这该怎么办?
老师,我们老板这个月开了一张740000万的发票出去,但是没有进项票进来,而且这个发票的进项之前也被他用掉了,这种情况怎么办
老师就是假如我们的煤气有开票但是这个票去年我们没有入账,现在才发现,我们应该怎么办?
老师,我们这个月开50万发票,下个月红冲,下个月如果开票金额少于50万或者没开票,那我这个月认证的50万进项发票怎么办?
你好老师,请问公司收到个税手续费返还,做分录借银行,贷营业外收入应交税费_销项税,这么做完,会造成报表的营业收入,和申报表的销售额不一致,这个怎么办啊?
年前的工程款现在退了大部分怎么记账呢?
年前收到工程款最近退款大部分要怎么处理?是开冲红还是怎样呢?
你好,老师,对方用酒抵我们的货款,我们卸酒发生的费用,计入什么科目
香港公司给大陆公司开了专利授权费100万的发票,大陆公司需要交哪些税费,分别是多少?香港公司需要交哪些税费?分别是多少?谢谢!
大陆公司A向香港公司B支付服务费用时,需要根据中国税法规定,代扣代缴相关的税费。具体包括代扣代缴企业所得税。至于增值税,若服务是在中国境内消费的,则需要按规定缴纳增值税。具体操作前建议详细了解最新的税务规定。需要代扣代缴哪些相关税费?企业所得税税率是多少?
无111111111111
你好,老师请问22年记账时预算会计辅助项里的预算项目选错了,今年要进行调整,应该怎么操作记账呢?
您好21年10月的成本发票有90000,可以入到今年吗
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万对应的销售金额还是填20万对应的销售金额啊?,
老师,怎么暂估?
借成本费用贷应付账款。
老师,这个月就是开出去1000万,但是没有进项。下个月票就进来。这个月怎么才能不交税?
暂估成本。可以按扣除暂估成本后的金额交所得税。。增值税没有进项就按销项来交。
老师,有什么办法不交税么?
没有办法的,就是上面情况。
您上面说的暂估入库,只是一个成本的暂估入库。我现在想问的是,关于交税的方面,有没有什么办法不交税?
你好 增值税没有办法 所得税暂估了就可以少交所得税
成本费用暂估了可以少交所得税
嗯嗯,的确是,暂估成本,能少缴纳所得税,但是增值税没办法
是的。是的就是这。是的,就是这样情况。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。