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老师,我们是建筑业公司,我每次做账的时间大部分在月底,或者下月初,我有一个习惯,喜欢把销项做在凭证的最前面,紧接着是进项,在下来从银行按顺序做,在后面,做费用,税,工资折旧啥的,,老师,说说这样合理不,你平时怎么安排的

2022-08-29 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-29 11:18

同学你好 可以这样做的

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齐红老师 解答 2022-08-29 11:18

同学你好 我是先做进项再做销项

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快账用户7086 追问 2022-08-29 11:22

有时候做账的时候进项还没发生,这时候,按凭证顺序就到了后面了,这种情况您怎么处理的

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齐红老师 解答 2022-08-29 11:27

同学你好 等月底做就可以 这个没事

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快账用户7086 追问 2022-08-29 11:45

好的老师

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齐红老师 解答 2022-08-29 11:52

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 可以这样做的
2022-08-29
这种处理方法可行。从财务处理看,符合权责发生制,便于管理账目。从实际操作讲,能分散工作压力,提高财务效率。但要注意定期核对清理 “其他应付账款 - 员工报销待付款” 科目,确保金额与未付款报销单据一致。
2025-02-11
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
同学你好; 收到总部发票的借方凭证科目有误,应该 借: 库存商品 这个进项税额不用转出,应为你给客户试用已经做视同销售,确认销项税额了
2023-06-19
你好,学员,暂估分录是对的,外购赠送给客户的进项税要做转出,不确认收入
2023-06-17
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职称:注册会计师,税务师

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