Na,你这边按照实际的业务来做账,那你就只能是按照购买车辆来处理了。就是你账上是体现不了,你用的是什么钱来买的。
老师请问下,我们拿出去委外加工的件加工废了,对方同意按购买价赔偿部件款,我们要给开发票,这种情况账务如何处理呢,是按照销售收入来做吗?
老师好,我们用的是预算一体化平台,我单位是主管部门,预算资金下达到我们单位,在对二级机构进行建设时的工程款由我们单位支付,但是固定资产需要移交二级单位,这种情况财务凭证应该如何处理?
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?然后等专款下来后又用于发工资怎么处理呢?
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?然后等专款下来后又用于发工资怎么处理呢?问题是钱已经付了,这块我能不能现在就做支出,等款下来了我把支出调账成固定资产呢?后期发工资该如何处理就如何处理呢?或者有更好的办法处理吗?
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