借应交税费个税,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数
老师您好,我刚刚做4月的账时,发现3月计提所得税费的金额错了,当时是做了借:所得税费用3769.44,贷:应交税费-应交所得税3769.44,但我刚刚看回银行对账单才发票金额其实3796.44,就是等于少提了27元。上月并已经结转到本年利润了,现在怎么办呢?应该怎样调整过来?
老师您好,我在上月多扣了员工的个税,这个月补上了,但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
老师您好,我从今年4月开始到现在,4-6月多计提了个税,5-7月少计提了个税,导致我现在应交税费-应交个人所得税贷方产生余额了 这种的应该怎么调整呢老师
老师,我少计提了代扣代缴的个人所得税,也就是现在我的科目余额表上应交税费-代扣代缴个人所得税余额在借方,这种的我现在应该怎么调整
老师,我的个人所得税有的月份多计提了,有的月份少计提了,然后我现在应该怎么调整呢
请问老师,明细分类账可以用execl做吗
老师,有个问题请教您一下,快销品批发行业,业采系统一体,采购材料有30%左右没有成本发票,已预估到进项票缺口比较大要怎么做账才好?
老师 请问 其他应收款-社保 公积金 和应交个人所得税月末会有余额吗 当月发放上月工资
例子吗 老师,同一个月我做两笔业务,实际汇率不一样,可以这样做吗。 汇率有7.2,有7.285,还有7.3
支付手续费如何做分录,收到手续费发票如何做
老师 我们公司第一次做出口 没有开外币账户 还是用的基本账户收汇 报关单上也没有汇率 开具出口发票是不是直接按照报关单上的人民币的金额就行了呀 备注栏应该不用备注汇率吧
东莞的电子税务局的网站是不是和广州的一样
民非企业利息应该放到哪个科目里?是筹资费用还是其他收入?
老师麻烦问一下,我去年12月计提工资工资的时候少计提了1250.75,我这个月补计提做了凭证,是不是个税申报的表上这个月也要加上1250.75,这样才能和我的帐一致,谢谢老师
增值税只能当月的销项税减当月的进项税吗?
老师,我这个是直接把工资做到劳务成本的,我截图给您看下我的工资分录
你把管理费用改成劳务成本