咨询
Q

老师您好,我从今年4月开始到现在,4-6月多计提了个税,5-7月少计提了个税,导致我现在应交税费-应交个人所得税贷方产生余额了 这种的应该怎么调整呢老师

2022-08-26 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-26 16:43

借应交税费个税,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数

头像
快账用户7752 追问 2022-08-26 17:13

老师,我这个是直接把工资做到劳务成本的,我截图给您看下我的工资分录

老师,我这个是直接把工资做到劳务成本的,我截图给您看下我的工资分录
头像
齐红老师 解答 2022-08-26 17:15

你把管理费用改成劳务成本

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应交税费个税,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数
2022-08-26
你好 多记提的红冲处理 
2023-02-21
你好,下次发工资的时候扣除借应付职工薪酬工资贷、应交税费个税。
2021-10-13
您好,冲回到应付职工薪酬
2022-08-26
下次发工资补扣就是了呀
2022-09-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×