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老师 我开了个发票给客户 跨月发现开错了 已认证了 我冲红重新开 需要叫客户寄回原票吗?

2022-08-26 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-26 11:27

不需要寄回原来的发票。

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快账用户6449 追问 2022-08-26 11:31

好的 谢谢您老师

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齐红老师 解答 2022-08-26 11:35

不客气不客气祝您恭不客气,祝您工作愉快。

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快账用户6449 追问 2022-08-26 11:38

老师 我开的负数的发票是也要给客户

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快账用户6449 追问 2022-08-26 11:39

负数发票是不是也要客户的

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齐红老师 解答 2022-08-26 11:41

是的,负数发票也要给对方。

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快账用户6449 追问 2022-08-26 11:42

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-26 11:43

不客气,祝您周末愉快。

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快账用户6449 追问 2022-08-26 14:07

老师 负数发票购买方信息可以只写公司名和税号吗

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齐红老师 解答 2022-08-26 14:12

你好,发票的项目要填写齐全的。

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齐红老师 解答 2022-08-26 14:13

按照原来发票信息填写。

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快账用户6449 追问 2022-08-26 14:14

哦 因为客户给我的红字信息没有跳出来地址电话和开户行信息 我可以自己补上是吧

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齐红老师 解答 2022-08-26 14:16

原来发票上填写了,现在就填写上。

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不需要寄回原来的发票。
2022-08-26
你好这个不需要,之前蓝字退对方,红字也不需要给你们
2021-06-17
你好,红冲的原件不需要退回的哈。
2022-11-22
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-11-30
是的,需要把红冲的发票和新开的蓝字发票给对方做账
2022-11-17
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