你好; 你们这个设计服务开始服务业务了吗? 这样好判断; 你是付款是 只付款了20% ; 这样不体现总额哈
甲公司提供设备安装服务,劳务合同总收入为500 000元,2019年11月签订合同。在签订合同时收到款项10万元存入银行,合同约定剩余款项在劳务完成时支付。2019年11月发生工资费用50000元、原材料100 000元,12月支付工资30 000元、原材料70 000元。预计合同总成本为300000万元,剩余款项能够收回。 要求:编制2019年的相关分录。
购买原材料 合同金额900万。 约定合同签订后60日付款。逾期按4.75%利率支付费用。 现在已超过60天没有付款 要怎么做账务处理?
合同设计收费合计:33W 签订合同时,按照合同约定先先付20%,已付款未收到发票 账务处理需要体现合同总金额吗
老师,请问我们签完合同后没收到发票没付款前,怎么做会计分录,如果合同金额一定要体现在账里,
1、 ABC 公司2023年8月与 XYZ 公司签订施工合同,合同约定:施工期间是2023.8-2023.12,共计5个月,合同总金额为100万元,约定的合同付款比例是30%(1)2023年8月,我司按照合同约定金额的30%开票,并收到相应的银行存款(2)2023年12月,我司按照合同约定金额的65%开票,并收到相应的银行存款请写出相关的会计分录
许昌市东城区门面房出租年租金8万,开票要交多少钱的税
权责发生制转换为收付实现制对应的会计等式。 实际收入=收入+应收账款贷方数-应收账款借方数+预收账款贷方数-预收账款借方数 应收票据科目该如何处理?其他应收是否也按照应收账款处理? 实际支出=费用+应付账款借方数-贷方数−预付账款借方数-预付账款贷方数-累计折旧和待摊费用 应交税金如何处理?其他应付同应付账款的处理方式? 最终上述实际收入-实际支出=货币增加额? 该公式是否成立?该如何调整?
老师:请问负债过大, 1、可以处理的方案有哪些啊? 2、转资本需要哪些手续? 3、转资本有哪些损失吗?
注册资金100万,5年内实缴100万是指法人5年一共存进账户100万还是一次行存进账户100万 别人转进账户的钱可以算在内吗
厂家开具负数发票给我们,我们就做进项税额转出,冲减成本,厂家就冲减收入,冲减销项税,是这样处理吗?
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
2024年7月以后新开的账户3年缓冲➕5年内实缴是什么意思?实缴是注册资金100万就需要往账户存100万么
厂家返利给我们,我们是冲减成本,对于厂家来说,这笔钱怎么做账?
老师,请问一下年终奖25万要交多少个税啊?咋算?平时每个月也有工资5千以内,有一个娃,有一套新房 房贷。
公司应该要收到一笔营业外收入50元,但银行自动扣了5块钱手续费,实际到账是45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
合同约定签合同三日内付20%,余下的根据工程进度,分批次付款
你好; 这个不全额做账的 ;只体现付款的金额
建设工程设计费,记哪个科目呢?
你好 ; 借应付账款 贷 银行存款 ; 先这样挂 ; 你服务还没有开展 ; 就先这样挂 ; 之后 你们开始了 在考虑计入成本