你好,都可以的,是一样交税。
老师。公司收到一笔以工代训补贴,只能用于社会保险费缴交自己员工培训支出,这笔收入是做其他应付款,单位缴纳社保部分不做费用,冲减这笔以工代训补贴其他应付款减少,还是做营业外收入,但是怎么提现在缴纳社会保险支出
老师收到第一季度招用非就业困难人员社保补贴我要怎么做会计分录,是借:银行存款 贷:营业外收入还是借:银行存款 贷:营业费用冲减之前缴纳的社保啊
请教老师:6月份有收到一笔社保费退回,不是稳岗补贴,做账时直接冲费用可以吗?还是要进兴业外收入呢?
老师下午好,我公司今天收到一笔3000多的一笔税务局汇过来的钱(说是企业社保缴费补贴),我应该怎样做账,是充回之前的费用还是做营业外收业
老师早,我司7月份社保局补了一笔企业社保缴纳补贴费,这一笔费用我应冲之前交的社保费合适还是做营业外收入合适呢?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
哦,好的!谢谢老师!
不用客气,工作愉快。