你好,对的是的可以的。
老师你好,我们公司是做信息技术服务类的,请问我们适用增值税加计扣除15%还是增值税加计扣除10%?去年10—12月我们加计扣除了15%怎么办?
我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
老师你好,请问我公司是个服务和销售型企业,适用于增值税加计扣除15%,服务占全月销售额的60%,那我的进项是全部金额*15%加计扣除吗
老师,2023年1号文中,生活服务等销售额占全部销售额比重超过50%可以加计扣除,请问如果我是物业公司,怎么算出是超过50%呢?
跨年计提企业所得税,是在结转后计提的,导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税,这三月份季报财务报表年初数不平,未分配利润金额多了这笔企业所得税,请问老师应该怎么调整
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
老师,小规模小企业会计准则,去年和前面有些加油票没入账,可以在今年第一季度入账吗?
我看有个政策,个体工商户应纳税所得额不超过200万减半征收个人所得税是吗,这个是不是指分工
应付在借方是证书,怎么做平
老师,小规模开的代理运杂费,代理费,报关菲要交印花税吗?属于什么合同
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接)
老师:我是购货方,跨年原材料发生退货,分录怎么做
老师,这代表外汇账户已有美元9万多块钱,3个月的活期利息是几角钱美元是吗?
应收贷方有一个1650,3月银行存款付了1650,怎么做分录把应收贷方的平掉
老师你好,只要销售占比超过50%,不管进项开进来是服务或者材料商品,这样理解对吗
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
嗯嗯,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。