您好,对方付款,是你们收款吗?
房租已经转账交了一年12万元,但是发票还没有收到,要怎么做账
已支付房租费用,没有收到发票怎么做账务处理
没有收到发票,但是已经付款的房租费怎么做账呢
老师收到一年的房租发票但是还没有付款,现在待摊费用取消了应该怎么做账呢
收到房租发票怎么做账。房租每月摊销吗。 如果付房租,但是房租没有发票,又怎么做账
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
我们没有收到发票,但是已经付款给对方这种情况
不是啊,对方付款,不是应该你们开票吗?
我们付款给对方
但是对方没有来给我们票
那你们就做一笔 借 预付 带 银行存款
然后等后面收到票了呢,再怎么处理
然后就是 借 管理费用 应交税费 带 预付账款
一般纳税人,收到专票的情况
然后就是 借 管理费用 应交税费 带 预付账款
对,然后我想问,后面每月摊销费用,那这个税费是一次性记进去吗
嗯对,税费一次性的哈
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心